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Auteur Sujet: Erreur de comptabilisation de l'IRPP  (Lu 6243 fois)

08 décembre 2009, 04:55:29 pm 16:55
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dreaman

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Bonjour
Une erreur de constatation d'IRPP relative à la déclaration fiscale du mois de février 2009 a été constatée au mois de décembre 2009 (on a payé 417.605 au lieu de 175.414 dinars et ce au 28/03/2009). Comment doit-on procéder comptablement à ce jour afin de rectifier le trop perçu encaissé par la recette de finances?

Merci d'avance

08 décembre 2009, 06:49:17 pm 18:49
Réponse #1

hich69

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la question n'est pas claire: erreur d'IRPP et déclaration fiscale de février?

09 décembre 2009, 08:56:34 am 08:56
Réponse #2

nannou85

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Bonjour,
Vous confondez peut être le retenue à la source sur salaire avec l'IRPP.
Votre question est mal formulée, mais de toute façon le trop perçu par la recette de finances, vous pouvez le récupérer lors de paiement de l’impôt sur les sociétés.
On attend d’autres précisions, pour qu’on puisse vous aider !
"On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre."
 (Galilée)

09 décembre 2009, 09:30:51 am 09:30
Réponse #3

dreaman

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Merci bcp hich69 et nannou85.
Vous avez raison nannou85: je voulais dire "retenue à la source sur salaire". Comment comptabiliser le trop perçu maintenant?


09 décembre 2009, 10:16:27 am 10:16
Réponse #4

blanis

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Bonjour
Une erreur de constatation d'IRPP relative à la déclaration fiscale du mois de février 2009 a été constatée au mois de décembre 2009 (on a payé 417.605 au lieu de 175.414 dinars et ce au 28/03/2009). Comment doit-on procéder comptablement à ce jour afin de rectifier le trop perçu encaissé par la recette de finances?

Merci d'avance

de point de vue strictement comptable tu constate l'opération de trop perçu comme suit

4341- retenue à la source     242,191
          53-trésorerie               242,191

et fiscalement tu dois faire une déclaration rectificative du mois février.
 
« Modifié: 11 décembre 2009, 09:39:11 am 09:39 par blanis »
n'hésitez pas à me corriger si ma réponse vous parez fausse.

10 décembre 2009, 08:22:06 pm 20:22
Réponse #5

hich69

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soit comme a dit Blanis ou bien tu peux retrancher la différence 242.191 lors du dépôt de la déclaration de novembre ou décembre et comme ça tu évite l'écriture comptable. l'essentiel que le compte 432 soit soldé en novembre.